根據《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計管理制度》的有關規(guī)定以及集團公司2024年度內部審計工作計劃安排,集團審計組于2024年7月8日下午在鴻瑞公司會議室召開新安建材及其子公司2021年-2023年內部審計項目審計進點見面會。
根據議程安排,審計組組織參會人員學習了《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計管理制度》、《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計整改工作管理辦法(試行)》等制度的部分重點內容,對內部審計工作的開展程序以及后續(xù)審計整改的工作要求作出了說明和解讀。審計組宣讀了審計通知書、審計公示以及提供資料告知書,并對本次內部審計所需要的資料清單以及審計工作重點進行了介紹。新安建材公司主要負責人就鴻瑞及徽智兩大業(yè)務板塊的運營基本情況、內部管理情況以及審計區(qū)間內財務收支情況作了介紹,并表態(tài)將在接下來的審計工作中及時、全面的提供審計資料,全力配合審計工作的開展。
集團公司財務總監(jiān)兼審計組組長對于本次審計工作提出兩方面要求:一是新安建材公司上下要積極主動的提供審計組需要的各項審計資料,及時和審計組做好溝通,互相配合,發(fā)現問題要立行立改,舉一反三、建章立制,通過本次審計工作進一步提升公司經營管理和內部控制;二是審計組要嚴守各項審計紀律,堅持客觀公正、獨立專業(yè)的審計原則,對于審計中發(fā)現的問題要積極和新安建材公司溝通,通過審計提高新安建材公司對于管理中可能存在的風險點的預判和管控能力,并提出合理化的審計建議,指導、督促新安建材公司審計整改事宜,努力做好審計工作“后半篇”文章,確保審計效果落地。
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