根據(jù)《黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》的有關(guān)規(guī)定以及集團(tuán)公司2023年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃安排,集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)組于2023年3月27日就歙縣城市建設(shè)投資有限公司及其子公司2020年—2022年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目在集團(tuán)三樓會(huì)議室召開(kāi)審計(jì)進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì)。
會(huì)上,審計(jì)組宣讀了審計(jì)通知書、審計(jì)組紀(jì)律要求和被審計(jì)單位需要提供資料的告知書。城投公司介紹了本公司及其子公司的基本情況,并表態(tài)接下來(lái)將積極配合審計(jì)工作,認(rèn)真整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,促進(jìn)規(guī)范。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼審計(jì)組組長(zhǎng)提出城投公司上下要高度重視本次審計(jì)工作,及時(shí)完整地提供審計(jì)資料,同時(shí)提出審計(jì)組要嚴(yán)格遵守審計(jì)“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律,保持客觀獨(dú)立,發(fā)揮專業(yè)特長(zhǎng),多溝通、勤交流,以本次審計(jì)為契機(jī)促進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)管理工作的不斷完善和提升,確保按時(shí)高質(zhì)量地完成本次審計(jì)工作。